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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4812 Data de lançamento: 25/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DIREÇÃO, CUBO TRAÇÃO, TROCA DE CRUZETA, MÃO DE OBRA EM FEICHE DE MOLA TRAÇÃO, TROCA DE ROLAMENTO CARDAM, MÃO DE OBRA EM FEICHE MOLA DIANTEIRA E MÃO DE OBRA EM EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO - 1.995,00 1.995,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2022 SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DIREÇÃO, CUBO TRAÇÃO, TROCA DE CRUZETA, MÃO DE OBRA EM FEICHE DE MOLA TRAÇÃO, TROCA DE ROLAMENTO CARDAM, MÃO DE OBRA EM FEICHE MOLA DIANTEIRA E MÃO DE OBRA EM EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO - 1.995,00
25/02/2022 LIQ NT 012.264 1.995,00
14/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4812/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.898,24
14/03/2022 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4812/2022 96,76
TOTAL 1.995,00 1.995,00 1.995,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 14/03/2022 96,76 Lançada
TOTAL   96,76