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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040

Dados do Empenho
Número do empenho: 4998 Data de lançamento: 03/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CANALETA ADESIVA 2M - 12,00 48,00
20.00 FIO FLEXIVEL 1,500 PRETO - 1,65 33,00
1.00 LINHA INTERRUPTOR SIMPLES - 5,90 5,90
1.00 LINHA CAIXA SOBREPOR 4 SAÍDAS - 6,50 6,50
3.00 LINHA MODULO CEGO - 1,50 4,50
1.00 LINHA PLACA ABS BASTIDOR - 7,39 7,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2022 CANALETA ADESIVA 2M - FIO FLEXIVEL 1,500 PRETO - LINHA INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA CAIXA SOBREPOR 4 SAÍDAS - LINHA MODULO CEGO - LINHA PLACA ABS BASTIDOR - 105,29
03/03/2022 LIQ NT 039.260.389 105,29
21/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2022 LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 - 104293 105,29
TOTAL 105,29 105,29 105,29
SALDO A PAGAR 0,00