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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5180 Data de lançamento: 07/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RM P BASE A ACR SEMI BRI SUBLIME 6,2L - 359,00 359,00
2.00 FITA 48X40 - 18,00 36,00
1.00 GARFO GAIOLA S/ROSCA 23CM - 9,00 9,00
1.00 ROLO ANTI GOTA 23CM S/CABO - 25,00 25,00
1.00 TRINCHA - 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2022 RM P BASE A ACR SEMI BRI SUBLIME 6,2L - FITA 48X40 - GARFO GAIOLA S/ROSCA 23CM - ROLO ANTI GOTA 23CM S/CABO - TRINCHA - 441,00
07/03/2022 LIQ NT 13.361 441,00
21/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5180/2022 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 421,06
21/03/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5180/2022 19,94
TOTAL 441,00 441,00 441,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 21/03/2022 19,94 Lançada
TOTAL   19,94