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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5260 Data de lançamento: 08/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA MOLA TRASEIRA - 89,00 178,00
2.00 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - 214,00 428,00
2.00 RETENTOR CUBO DIANTEIRO - 86,00 172,00
1.00 LONA FREIO DIANTEIRA - 387,00 387,00
1.00 MOLA MESTRE DIANTEIRA - 680,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2022 BUCHA MOLA TRASEIRA - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - RETENTOR CUBO DIANTEIRO - LONA FREIO DIANTEIRA - MOLA MESTRE DIANTEIRA - 1.845,00
08/03/2022 LIQ NT 018.069 1.845,00
14/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5260/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.845,00
TOTAL 1.845,00 1.845,00 1.845,00
SALDO A PAGAR 0,00