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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5368 Data de lançamento: 08/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARCO SERRA REGULAVEL - 39,90 39,90
0.17 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM/6M - 33,50 5,70
2.00 LUVA DE CORRER P/TUBO SOLD. - 21,50 43,00
2.00 REGUA PEDREIRO 3M - 52,90 105,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2022 ARCO SERRA REGULAVEL - TUBO PVC SOLDAVEL 25MM/6M - LUVA DE CORRER P/TUBO SOLD. - REGUA PEDREIRO 3M - 194,40
08/03/2022 LIQ NT 12540 194,40
16/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5368/2022 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 194,40
TOTAL 194,40 194,40 194,40
SALDO A PAGAR 0,00