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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADAO NUNES 27923029091

Dados do Empenho
Número do empenho: 5411 Data de lançamento: 09/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE SUPORTE SABONETE LIQUIDO, SUPORTE DE TELEVISOR, CONSERTO DE TRES FECHADURAS, CHAPA COM COLOCAÇAO DE CALHA, CONSERTO DE DUAS PORTAS COM FECHADURAS, CONSERTO DE AZULEJOS E PINTURAS DE CORREDORES E UMA SALA DE AULA - 1.950,00 1.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2022 SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE SUPORTE SABONETE LIQUIDO, SUPORTE DE TELEVISOR, CONSERTO DE TRES FECHADURAS, CHAPA COM COLOCAÇAO DE CALHA, CONSERTO DE DUAS PORTAS COM FECHADURAS, CONSERTO DE AZULEJOS E PINTURAS DE CORREDORES E UMA SALA DE AULA - 1.950,00
09/03/2022 LIQ NT 086 1.950,00
14/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5411/2022 ADAO NUNES 27923029091 - 100336 1.950,00
TOTAL 1.950,00 1.950,00 1.950,00
SALDO A PAGAR 0,00