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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5477 Data de lançamento: 09/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUNTENÇAO DAS RUAS - 1.935,00 1.935,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2022 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUNTENÇAO DAS RUAS - 1.935,00
09/03/2022 LIQ NT 062 1.935,00
23/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5477/2022 GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA - 105129 1.896,11
23/03/2022 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5477/2022 38,89
TOTAL 1.935,00 1.935,00 1.935,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 23/03/2022 38,89 Lançada
TOTAL   38,89