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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5628 Data de lançamento: 10/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MAO DE OBRA TROCAR PIVO DIREÇAO - 110,00 110,00
1.00 MAO DE OBRA TROCAR CRUZETA - 285,00 285,00
1.00 MAO DE OBRA FEICHE DE MOLA TRAÇAO - 310,00 310,00
1.00 MAO DE OBRA TROCAR ROLAMENTO CARDAM - 320,00 320,00
1.00 MAO DE OBRA FEICHE DE MOLA DIANTEIRA - 340,00 340,00
1.00 MAO DE OBRA EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO - 420,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2022 MAO DE OBRA TROCAR PIVO DIREÇAO - MAO DE OBRA TROCAR CRUZETA - MAO DE OBRA FEICHE DE MOLA TRAÇAO - MAO DE OBRA TROCAR ROLAMENTO CARDAM - MAO DE OBRA FEICHE DE MOLA DIANTEIRA - MAO DE OBRA EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO - 1.785,00
10/03/2022 LIQ NT 012.306 1.785,00
22/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5628/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.785,00
TOTAL 1.785,00 1.785,00 1.785,00
SALDO A PAGAR 0,00