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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5651 Data de lançamento: 10/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CADERNO 160 FOLHAS - 14,90 14,90
1.00 CANETA PILOT AZUL - 8,90 8,90
2.00 CANETA PILOT VERMELHA - 8,90 17,80
1.00 PANAMERICANA PAISAGEM 200 FOLHAS - 14,90 14,90
1.00 PASTA ABA ELASTICA FUME - 3,70 3,70
1.00 PAPEL CREDEX BRANCO - 9,90 9,90
1.00 CANETA RETROPROJETOR - 6,50 6,50
4.00 PASTA ABA ELASTICA CRISTALA - 3,70 14,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2022 CADERNO 160 FOLHAS - CANETA PILOT AZUL - CANETA PILOT VERMELHA - PANAMERICANA PAISAGEM 200 FOLHAS - PASTA ABA ELASTICA FUME - PAPEL CREDEX BRANCO - CANETA RETROPROJETOR - PASTA ABA ELASTICA CRISTALA - 91,40
10/03/2022 LIQ NT 235 91,40
21/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5651/2022 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 91,40
TOTAL 91,40 91,40 91,40
SALDO A PAGAR 0,00