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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5753 Data de lançamento: 14/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ACR SEMI BRILHO 18L - 399,00 399,00
1.00 ESM SINTETICO 0,9L - 35,00 35,00
1.00 MULTIMASSA 340GR - 35,00 35,00
20.00 LIXA SECO OURO 3M - 3,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2022 ACR SEMI BRILHO 18L - ESM SINTETICO 0,9L - MULTIMASSA 340GR - LIXA SECO OURO 3M - 529,00
14/03/2022 LIQ NT 13.418 529,00
21/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5753/2022 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 529,00
TOTAL 529,00 529,00 529,00
SALDO A PAGAR 0,00