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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5770 Data de lançamento: 14/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PINO MOLA DIANTEIRO - 89,00 534,00
2.00 SUPORTE MOLA DIANTEIRO - 245,00 490,00
1.00 EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO - 589,00 589,00
4.50 GRAXA - 35,00 157,50
2.00 RETENTOR CUBO DIANTEIRO - 89,00 178,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2022 PINO MOLA DIANTEIRO - SUPORTE MOLA DIANTEIRO - EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO - GRAXA - RETENTOR CUBO DIANTEIRO - 1.948,50
14/03/2022 LIQ NT 018.110 1.948,50
22/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5770/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.948,50
TOTAL 1.948,50 1.948,50 1.948,50
SALDO A PAGAR 0,00