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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5778 Data de lançamento: 14/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE NO DIA 09.03.2022 EM VISITAÇÃO NA ESPODIRETO 39,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2022 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE NO DIA 09.03.2022 EM VISITAÇÃO NA ESPODIRETO 39,35
14/03/2022 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE NO DIA 09.03.2022 EM VISITAÇÃO NA ESPODIRETO 39,35
16/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5778/2022 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 39,35
TOTAL 39,35 39,35 39,35
SALDO A PAGAR 0,00