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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5879 Data de lançamento: 15/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GAS R-134 TETRAFLUOROETHANE - 270,00 270,00
30.00 OLEO COMPRESSOR - 1,00 30,00
1.00 CONTRASTE ULTRAVIOLETA - 35,00 35,00
1.00 FILTRO SECADOR - 300,00 300,00
3.00 FLUIDO DICLOROFLOURETANO 30KG - 158,00 474,00
1.00 CAIXA EVAPORADORA - 1.395,00 1.395,00
1.00 FUSIVEL LAMINA 30A - 1,00 1,00
1.00 FUSIVEL LAMINA 40A - 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2022 GAS R-134 TETRAFLUOROETHANE - OLEO COMPRESSOR - CONTRASTE ULTRAVIOLETA - FILTRO SECADOR - FLUIDO DICLOROFLOURETANO 30KG - CAIXA EVAPORADORA - FUSIVEL LAMINA 30A - FUSIVEL LAMINA 40A - 2.515,00
15/03/2022 LIQ NT 7902 2.515,00
21/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5879/2022 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 2.515,00
TOTAL 2.515,00 2.515,00 2.515,00
SALDO A PAGAR 0,00