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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040

Dados do Empenho
Número do empenho: 588 Data de lançamento: 18/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO 175GR - 32,00 32,00
4.00 JOELHO 90 SOLD 50MM - 14,50 58,00
1.00 LIXA FERRO GRAO - 6,99 6,99
5.00 MANTA ASFALTICA 30CM - 16,00 80,00
1.00 PASTA LUBRIFICANTE 300GR - 26,00 26,00
1.00 REGISTRO ESF 50MM - 75,00 75,00
2.00 LUVA SOLD 50MM - 12,50 25,00
1.50 TUBO SOLDAVEL 50MM - 25,00 37,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2022 ADESIVO 175GR - JOELHO 90 SOLD 50MM - LIXA FERRO GRAO - MANTA ASFALTICA 30CM - PASTA LUBRIFICANTE 300GR - REGISTRO ESF 50MM - LUVA SOLD 50MM - TUBO SOLDAVEL 50MM - 340,49
18/01/2022 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 340,49
27/01/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 588/2022 LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 - 104293 340,49
TOTAL 340,49 340,49 340,49
SALDO A PAGAR 0,00