| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5887 | Data de lançamento: | 15/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CRAZETA CARDAM - | 320,00 | 960,00 |
| 6.00 | BUCHA MOLA DIANTEIRA - | 52,00 | 312,00 |
| 9.00 | OLEO CAMBIO - | 65,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | CRAZETA CARDAM - BUCHA MOLA DIANTEIRA - OLEO CAMBIO - | 1.857,00 | ||
| 15/03/2022 | LIQ NT 018.116 | 1.857,00 | ||
| 22/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5887/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.857,00 | ||
| TOTAL | 1.857,00 | 1.857,00 | 1.857,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||