| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
| Número do empenho: | 5965 | Data de lançamento: | 15/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE MANTA ASFALTICA AO REDOR DO TRIPE DA CAIXA DE AGUA E NA EMENDA DO TELHADO - | 1.795,00 | 1.795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE MANTA ASFALTICA AO REDOR DO TRIPE DA CAIXA DE AGUA E NA EMENDA DO TELHADO - | 1.795,00 | ||
| 15/03/2022 | LIQ NT 180 | 1.795,00 | ||
| 22/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5965/2022 MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 - 99106 | 1.795,00 | ||
| TOTAL | 1.795,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||