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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6127 Data de lançamento: 17/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ACRILICO FOSCO BASE C 3,24L - 105,62 105,62
1.00 ROLO ANTI-RESPINGO 23CM - 14,71 14,71
1.00 SUPORTE P/ROLO S/ROSCA ATLAS GAIOLA - 11,18 11,18
2.00 ACRILICO BASE B - 302,96 605,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2022 ACRILICO FOSCO BASE C 3,24L - ROLO ANTI-RESPINGO 23CM - SUPORTE P/ROLO S/ROSCA ATLAS GAIOLA - ACRILICO BASE B - 737,43
17/03/2022 LIQ NT 7553 737,43
31/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6127/2022 COPATTI TINTAS LTDA ME - 933 737,43
TOTAL 737,43 737,43 737,43
SALDO A PAGAR 0,00