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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6284 Data de lançamento: 21/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AGUARRAS 0,9L - 25,50 25,50
1.00 ESM SINT AB AZUL 3,6L - 99,00 99,00
10.00 LIXA MASSA 3M - 1,00 10,00
2.00 TRINCHA 1 1/2 - 4,50 9,00
1.00 TRINCHA 2 1/2 - 7,80 7,80
1.00 TRINCHA 2 - 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2022 AGUARRAS 0,9L - ESM SINT AB AZUL 3,6L - LIXA MASSA 3M - TRINCHA 1 1/2 - TRINCHA 2 1/2 - TRINCHA 2 - 157,30
21/03/2022 LIQ NT 13.480 157,30
05/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6284/2022 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 157,30
TOTAL 157,30 157,30 157,30
SALDO A PAGAR 0,00