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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6287 Data de lançamento: 21/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ACR SEMI BRI BRANCO 18L - 399,00 399,00
1.00 ACR SEMI BRI VERMELHO 18L - 599,00 599,00
4.00 ESM SINT AB BRANCO 3,6L - 99,50 398,00
1.00 AGUARRAS 5L - 85,00 85,00
10.00 LIXA FERRO 3M - 3,20 32,00
10.00 LIXA FERRO 3M - 2,50 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2022 ACR SEMI BRI BRANCO 18L - ACR SEMI BRI VERMELHO 18L - ESM SINT AB BRANCO 3,6L - AGUARRAS 5L - LIXA FERRO 3M - LIXA FERRO 3M - 1.538,00
21/03/2022 LIQ NT 13.477 1.538,00
04/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6287/2022 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 1.519,15
04/04/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6287/2022 18,85
TOTAL 1.538,00 1.538,00 1.538,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 04/04/2022 18,85 Lançada
TOTAL   18,85