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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ECLAIR FREU ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6350 Data de lançamento: 21/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BARRA DIREÇAO COMPLETA - 370,00 740,00
1.00 ROTULA - 88,00 88,00
2.00 ENGRAXADEIRA 6X1 - 4,00 8,00
1.00 ENGRAXADEIRA 10X1 - 8,00 8,00
2.00 BUCHA DE BRONZE - 60,00 120,00
3.00 LITRO DE OLEO - 20,75 62,25
1.00 ANEL DE VEDAÇAO - 12,00 12,00
1.00 RETENTOR SEMI EIXO - 124,00 124,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2022 BARRA DIREÇAO COMPLETA - ROTULA - ENGRAXADEIRA 6X1 - ENGRAXADEIRA 10X1 - BUCHA DE BRONZE - LITRO DE OLEO - ANEL DE VEDAÇAO - RETENTOR SEMI EIXO - 1.162,25
21/03/2022 LIQ NT 2712 1.162,25
30/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6350/2022 ECLAIR FREU ME - 2664 1.162,25
TOTAL 1.162,25 1.162,25 1.162,25
SALDO A PAGAR 0,00