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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ASTOR STAUDT

Dados do Empenho
Número do empenho: 637 Data de lançamento: 18/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 Cola branca 1 kilo, lavavel, não toxica, tampa fixa, bico aplicador chato com abertura de 20 mm x 2 mm com fechamento acoplano na propria tampa, validade do produto não inferior a 12 meses. - 14,70 323,40
10.00 Bobina de tecido tnt 45g fino com largura de 140 cm e rolo c/50 metros cada. bobina em cores variadas a escolher, sendo elas: dourado, prata, azul escuro, amarelo, branco, lilas, laranja, preto, rosa pink, roxo, rosa, salmao, violeta, verde claro, verde escuro e vermelho. - 105,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2022 Cola branca 1 kilo, lavavel, não toxica, tampa fixa, bico aplicador chato com abertura de 20 mm x 2 mm com fechamento acoplano na propria tampa, validade do produto não inferior a 12 meses. - Bobina de tecido tnt 45g fino com largura de 140 cm e rolo c/50 metros cada. bobina em cores variadas a escolher, sendo elas: dourado, prata, azul escuro, amarelo, branco, lilas, laranja, preto, rosa pink, roxo, rosa, salmao, violeta, verde claro, verde escuro e vermelho. - 1.373,40
18/01/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 1.373,40
15/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 637/2022 ASTOR STAUDT - 95309 1.373,40
TOTAL 1.373,40 1.373,40 1.373,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.