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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6429 Data de lançamento: 22/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OLEO LUB. 5W30 - 49,00 98,00
1.00 OLEO LUB. SINTETICO 500ML - 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2022 OLEO LUB. 5W30 - OLEO LUB. SINTETICO 500ML - 123,00
22/03/2022 LIQ NT 005.450 123,00
04/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6429/2022 POSTO DATERRA LTDA - 5066 118,87
04/04/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6429/2022 4,13
TOTAL 123,00 123,00 123,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 04/04/2022 4,13 Lançada
TOTAL   4,13