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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6543 Data de lançamento: 22/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Pneus novos 275x80R22.5, radial, borrachudo, exclusivo eixo tração, mistro (terra e asfalto), profundidade de 20.5mm de sulco - 1.850,00 11.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2022 Pneus novos 275x80R22.5, radial, borrachudo, exclusivo eixo tração, mistro (terra e asfalto), profundidade de 20.5mm de sulco - 11.100,00
11/04/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 11.100,00
19/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6543/2022 CV TYRES EIRELI - 105827 10.966,80
19/04/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6543/2022 133,20
TOTAL 11.100,00 11.100,00 11.100,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 19/04/2022 133,20 Lançada
TOTAL   133,20