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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BASSANI TINTAS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6624 Data de lançamento: 22/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BASE CINZA ESCURO 3,2L - 156,00 312,00
2.00 BASE CINZA PLATINA 3,2L - 136,00 272,00
3.00 VERMELHO PIMENTA FOSCO 3,6L - 136,04 408,12
2.00 ESM. CINZA ESC. 3,6L - 159,00 318,00
2.00 FITA CREPE AMARELA 48MMX40M - 30,00 60,00
2.00 ROLO LÃ PROF. 23CM - 77,00 154,00
1.00 SELADOR ACRILICO 18L - 163,64 163,64
1.00 THINNER 5L - 119,00 119,00
2.00 TRINCHA 100MM - 24,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2022 BASE CINZA ESCURO 3,2L - BASE CINZA PLATINA 3,2L - VERMELHO PIMENTA FOSCO 3,6L - ESM. CINZA ESC. 3,6L - FITA CREPE AMARELA 48MMX40M - ROLO LÃ PROF. 23CM - SELADOR ACRILICO 18L - THINNER 5L - TRINCHA 100MM - 1.854,76
22/03/2022 LIQ NT 1315 1.854,76
31/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6624/2022 BASSANI TINTAS EIRELI - 2007 1.854,76
TOTAL 1.854,76 1.854,76 1.854,76
SALDO A PAGAR 0,00