| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLENIO MILANI ME |
| Número do empenho: | 6642 | Data de lançamento: | 23/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA RADIADOR, MECANICO MONTAGEM RADIADOR, 3 ADITIVO AGUA RADIADOR - | 570,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA RADIADOR, MECANICO MONTAGEM RADIADOR, 3 ADITIVO AGUA RADIADOR - | 570,00 | ||
| 23/03/2022 | LIQ NT 1448 | 570,00 | ||
| 06/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6642/2022 CLENIO MILANI ME - 628 | 554,61 | ||
| 06/04/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6642/2022 | 15,39 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 06/04/2022 | 15,39 | Lançada | |
| TOTAL | 15,39 |