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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6693 Data de lançamento: 23/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CELULARES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES MARÇO/2022 1.433,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2022 DESPESA DE CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES MARÇO/2022 1.433,87
23/03/2022 DESPESA DE CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES MARÇO/2022 1.433,87
06/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6693/2022 VIVO S.A. - 42424 1.433,87
TOTAL 1.433,87 1.433,87 1.433,87
SALDO A PAGAR 0,00