| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 6707 | Data de lançamento: | 23/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMETAÇÃO EMPENHO 6498/2022 | 31,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | COMPLEMETAÇÃO EMPENHO 6498/2022 | 31,06 | ||
| 23/03/2022 | COMPLEMETAÇÃO EMPENHO 6498/2022 | 31,06 | ||
| 05/04/2022 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -23,16 | ||
| 05/04/2022 | EMPENHADO A MAIOR | -23,16 | ||
| 06/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2022 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 7,90 | ||
| TOTAL | 7,90 | 7,90 | 7,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||