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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6864 Data de lançamento: 24/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DIAFRAGMA CUICA 8 - 35,00 35,00
10.00 SOQUETE ISOLADO PARA PAINEL - 9,00 90,00
1.00 FLEXIVEL DE FREIO 920MM - 42,00 42,00
5.00 LANTERNA DELIMITADORA DE TETO CRISTAL - 48,00 240,00
7.00 LAMPADA 24V 4W - 4,80 33,60
5.00 LANTERNA DELIMITADORA DE TETO - 48,00 240,00
5.00 LAMPADA LED 24V LED - 9,00 45,00
20.00 TERMINAL OLHAL GRANDE FURO 10MM - 1,80 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2022 DIAFRAGMA CUICA 8 - SOQUETE ISOLADO PARA PAINEL - FLEXIVEL DE FREIO 920MM - LANTERNA DELIMITADORA DE TETO CRISTAL - LAMPADA 24V 4W - LANTERNA DELIMITADORA DE TETO - LAMPADA LED 24V LED - TERMINAL OLHAL GRANDE FURO 10MM - 761,60
24/03/2022 LIQ NT 018.134 761,60
05/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6864/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 761,60
TOTAL 761,60 761,60 761,60
SALDO A PAGAR 0,00