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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6904 Data de lançamento: 24/03/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2022 1.747,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2022 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2022 1.747,04
24/03/2022 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 03/2022 1.747,04
28/03/2022 Pagamento de Empenho 6904/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 012 1.747,04
TOTAL 1.747,04 1.747,04 1.747,04
SALDO A PAGAR 0,00