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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7297 Data de lançamento: 25/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA SETIMA TRASEIRA - 255,00 255,00
12.00 OLEO 85W140 - 35,00 420,00
1.00 INTERUPTOR ABRIR PORTA - 184,00 184,00
2.00 PALHETA LIMPADOR PARABRISA - 99,00 198,00
4.00 PINO CENTRO - 42,00 168,00
1.00 LONA DE FREIO - 389,00 389,00
2.00 ROLAMENTO CARDAM 45MM - 185,00 370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2022 MOLA SETIMA TRASEIRA - OLEO 85W140 - INTERUPTOR ABRIR PORTA - PALHETA LIMPADOR PARABRISA - PINO CENTRO - LONA DE FREIO - ROLAMENTO CARDAM 45MM - 1.984,00
25/03/2022 LIQ NT 018.133 1.984,00
12/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7297/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.984,00
TOTAL 1.984,00 1.984,00 1.984,00
SALDO A PAGAR 0,00