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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7300 Data de lançamento: 25/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REGULADOR VOLT. - 685,00 685,00
1.00 ROTOR 24V - 890,00 890,00
1.00 ANEL AJUSTE - 55,00 55,00
1.00 ROLAMENTO ALTERNADOR - 55,00 55,00
12.00 F10 1MM SIMPLES PRETO - 3,50 42,00
20.00 CINTA PLASTICA - 2,00 40,00
2.00 RELE AUXILIAR - 32,00 64,00
1.00 PORTA ESCOVA - 240,00 240,00
1.00 IMPULSOR PARTIDA - 360,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2022 REGULADOR VOLT. - ROTOR 24V - ANEL AJUSTE - ROLAMENTO ALTERNADOR - F10 1MM SIMPLES PRETO - CINTA PLASTICA - RELE AUXILIAR - PORTA ESCOVA - IMPULSOR PARTIDA - 2.431,00
25/03/2022 LIQ NT 9 2.431,00
05/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7300/2022 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 2.431,00
TOTAL 2.431,00 2.431,00 2.431,00
SALDO A PAGAR 0,00