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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7312 Data de lançamento: 25/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ADAPT. SOLD. C/FLANGES - 25,68 77,04
1.00 ADESIVO FRASCO PLASTICO - 29,56 29,56
3.00 CAP. SOLD. - 2,75 8,25
1.00 FITA VEDA ROSCA - 27,25 27,25
1.00 JOELHO 90 SOLD - 1,46 1,46
4.00 LIXA MAD. URSINHO - 0,86 3,44
3.00 LUVA SOLD. - 1,64 4,92
1.00 REG. PVC ESF. SOLD. - 37,20 37,20
4.00 TE 90 SOLD. - 1,94 7,76
1.00 TORN. BOIA - 21,00 21,00
7.00 TUBO SOLD. - 5,94 41,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2022 ADAPT. SOLD. C/FLANGES - ADESIVO FRASCO PLASTICO - CAP. SOLD. - FITA VEDA ROSCA - JOELHO 90 SOLD - LIXA MAD. URSINHO - LUVA SOLD. - REG. PVC ESF. SOLD. - TE 90 SOLD. - TORN. BOIA - TUBO SOLD. - 259,46
25/03/2022 LIQ NT 21134 259,46
13/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7312/2022 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 259,46
TOTAL 259,46 259,46 259,46
SALDO A PAGAR 0,00