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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7373 Data de lançamento: 28/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MONTAGEM DE TORNO DE MADEIRA - 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2022 SERVIÇO DE MONTAGEM DE TORNO DE MADEIRA - 400,00
28/03/2022 LIQ NT 1583 400,00
05/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7373/2022 CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - 43402 378,26
05/04/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7373/2022 21,74
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 05/04/2022 21,74 Lançada
TOTAL   21,74