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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7385 Data de lançamento: 28/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROFLAM 100MG 12CPR REV - 62,82 62,82
1.00 TORAGESIC SL 10CPR - 41,69 41,69
1.00 PACO 500/30MG 36CPR - 63,51 63,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2022 PROFLAM 100MG 12CPR REV - TORAGESIC SL 10CPR - PACO 500/30MG 36CPR - 168,02
28/03/2022 LIQ NT 666 168,02
04/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7385/2022 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 168,02
TOTAL 168,02 168,02 168,02
SALDO A PAGAR 0,00