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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7394 Data de lançamento: 28/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COPO FILTRO SEPARADOR - 92,00 92,00
1.00 MOLA QUARTA TRASEIRA - 339,00 339,00
1.00 OLEO MOBIL DELVAC 15W40 - 530,00 530,00
1.00 MOLA QUINTA TRASEIRA - 359,00 359,00
11.00 DISCO CORTE INOX - 9,50 104,50
2.00 EJETOR PARABRISA - 29,00 58,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL - 159,00 159,00
1.00 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - 89,00 89,00
1.00 FILTRO SEPARADOR AGUA - 189,00 189,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2022 COPO FILTRO SEPARADOR - MOLA QUARTA TRASEIRA - OLEO MOBIL DELVAC 15W40 - MOLA QUINTA TRASEIRA - DISCO CORTE INOX - EJETOR PARABRISA - FILTRO COMBUSTIVEL - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - FILTRO SEPARADOR AGUA - 1.919,50
28/03/2022 LIQ NT 018.160 1.919,50
05/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7394/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.919,50
TOTAL 1.919,50 1.919,50 1.919,50
SALDO A PAGAR 0,00