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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7412 Data de lançamento: 28/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á TORRES NOS DIAS 24,25 MARÇO/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ASSEMBLÉIA DE VERÃO 446,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2022 DESPESAS DE VIAGENS Á TORRES NOS DIAS 24,25 MARÇO/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ASSEMBLÉIA DE VERÃO 446,20
28/03/2022 DESPESAS DE VIAGENS Á TORRES NOS DIAS 24,25 MARÇO/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ASSEMBLÉIA DE VERÃO 446,20
05/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7412/2022 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 446,20
TOTAL 446,20 446,20 446,20
SALDO A PAGAR 0,00