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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7422 Data de lançamento: 28/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 - 310,00 1.550,00
3.00 LUMINARIA BLOCO FAROLETE - 243,33 730,00
18.00 LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS - 23,89 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2022 LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 - LUMINARIA BLOCO FAROLETE - LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS - 2.710,00
28/03/2022 LIQ NT 1450 2.710,00
13/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7422/2022 FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME - 100068 2.710,00
TOTAL 2.710,00 2.710,00 2.710,00
SALDO A PAGAR 0,00