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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7423 Data de lançamento: 28/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE USINAGEM DE 2 DISCOS DE FREIO - 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2022 SERVIÇO DE USINAGEM DE 2 DISCOS DE FREIO - 160,00
28/03/2022 LIQ NT 1586 160,00
06/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7423/2022 CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - 43402 142,44
06/04/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7423/2022 17,56
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 06/04/2022 17,56 Lançada
TOTAL   17,56