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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7544 Data de lançamento: 29/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 FIXADOR DE PORTA PISO - 16,90 101,40
1.00 FITA ISOLANTE 20M - 6,49 6,49
1.00 CHAVE 1 TECLA SIMPLES - 14,45 14,45
1.00 CHUVEIRO MAXI DUCHA - 65,91 65,91
15.00 BUCHA ANEL - 0,08 1,20
15.00 PARAFUSO - 0,30 4,50
15.00 PARAFUSO - 0,15 2,25
1.00 LAMPADA BULBO LED DECORATIVA A60 10W - 29,00 29,00
1.00 BROCA 6MM - 10,90 10,90
1.00 HASTE ZAGONEL P/ CHUVEIRO 40CM - 21,90 21,90
1.00 BROCA ACO RAPIDO 6MM - 11,90 11,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2022 FIXADOR DE PORTA PISO - FITA ISOLANTE 20M - CHAVE 1 TECLA SIMPLES - CHUVEIRO MAXI DUCHA - BUCHA ANEL - PARAFUSO - PARAFUSO - LAMPADA BULBO LED DECORATIVA A60 10W - BROCA 6MM - HASTE ZAGONEL P/ CHUVEIRO 40CM - BROCA ACO RAPIDO 6MM - 269,90
29/03/2022 LIQ NT 19563 269,90
07/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7544/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 269,90
TOTAL 269,90 269,90 269,90
SALDO A PAGAR 0,00