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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7545 Data de lançamento: 29/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM - 1,06 4,24
2.00 CANALETA C/ADESIVO - 9,70 19,40
5.00 FIO PARALELO - 6,50 32,50
48.00 TUBO SOLDAVEL - 4,47 214,56
10.00 BRACADEIRA NYLON - 0,50 5,00
2.00 ARAME GALVANIZADO - 0,70 1,40
2.00 LAMPADA TUBO LED 20W 6500K - 24,00 48,00
1.00 TOMADA RETANGULAR EXTERNA - 5,36 5,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2022 JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM - CANALETA C/ADESIVO - FIO PARALELO - TUBO SOLDAVEL - BRACADEIRA NYLON - ARAME GALVANIZADO - LAMPADA TUBO LED 20W 6500K - TOMADA RETANGULAR EXTERNA - 330,46
29/03/2022 LIQ NT 19559 330,46
07/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7545/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 322,66
07/04/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7545/2022 7,80
TOTAL 330,46 330,46 330,46
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 07/04/2022 7,80 Lançada
TOTAL   7,80