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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7732 Data de lançamento: 30/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: VIGILANCIA EM SAUDE - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 8000 FOLDERS DENGUE - 1.440,00 1.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2022 SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 8000 FOLDERS DENGUE - 1.440,00
30/03/2022 LIQ NT 4888 1.440,00
08/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7732/2022 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 1.389,60
08/04/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7732/2022 50,40
TOTAL 1.440,00 1.440,00 1.440,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 08/04/2022 50,40 Lançada
TOTAL   50,40