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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7756 Data de lançamento: 30/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: VALES TRANSPORTES-SAÚDE-
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PASSAGENS FW/POA E POA/FW - 114,25 2.285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2022 PASSAGENS FW/POA E POA/FW - 2.285,00
30/03/2022 liq nt 19019 2.285,00
14/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7756/2022 VIACAO OURO E PRATA SA - 3687 2.285,00
TOTAL 2.285,00 2.285,00 2.285,00
SALDO A PAGAR 0,00