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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 779 Data de lançamento: 19/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 10 BLOCOS 2X50 BOLETIM DE ATENDIMENTO - 348,00 348,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2022 SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 10 BLOCOS 2X50 BOLETIM DE ATENDIMENTO - 348,00
19/01/2022 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 348,00
31/01/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 779/2022 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 335,82
31/01/2022 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 779/2022 12,18
TOTAL 348,00 348,00 348,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 31/01/2022 12,18 Lançada
TOTAL   12,18