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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7871 Data de lançamento: 31/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARG. COLA BEM 20KG - 30,43 30,43
40.00 CABINHO FLEXIVEL 2,5MM AZUL - 3,35 134,00
40.00 CABINHO FLEXIVEL 2,5MM PRETO - 3,35 134,00
15.00 CABINHO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO - 3,35 50,25
40.00 CABINHO FLEXIVEL 4,0 PRETO - 4,91 196,40
30.00 CABINHO FLEXIVEL 4,0MM VERMELHO - 4,91 147,30
40.00 ISOLAD PVC ROLDANA 24X24 C/PREGO - 0,26 10,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2022 ARG. COLA BEM 20KG - CABINHO FLEXIVEL 2,5MM AZUL - CABINHO FLEXIVEL 2,5MM PRETO - CABINHO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO - CABINHO FLEXIVEL 4,0 PRETO - CABINHO FLEXIVEL 4,0MM VERMELHO - ISOLAD PVC ROLDANA 24X24 C/PREGO - 702,78
31/03/2022 LIQ NT 21159 702,78
13/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7871/2022 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 702,78
TOTAL 702,78 702,78 702,78
SALDO A PAGAR 0,00