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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7909 Data de lançamento: 31/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LAMPADA LED E27 12W/13W 6500K - 22,90 114,50
3.00 LAMPADA FLUORESCENTE 40W - 15,90 47,70
30.00 MANGUEIRA SILICONADA - 4,95 148,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2022 LAMPADA LED E27 12W/13W 6500K - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - MANGUEIRA SILICONADA - 310,70
31/03/2022 LIQ NT 19579 310,70
12/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7909/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 305,98
12/04/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7909/2022 4,72
TOTAL 310,70 310,70 310,70
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 12/04/2022 4,72 Lançada
TOTAL   4,72