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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7911 Data de lançamento: 31/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CANALETA C/FITA ADESIVA - 8,90 26,70
1.00 KIT CONSERTO - 80,90 80,90
0.50 VERGALHO ROSCADO - 9,24 4,62
3.00 CHUMBADOR JAQUETA E CONE - 2,00 6,00
1.00 TORNEIRA - 175,00 175,00
2.00 NIPEL ROSCAVEL - 2,73 5,46
6.00 TOMADA DUPLA - 13,97 83,82
2.50 MANGUEIRA PARA FILTRO 6,6MM - 6,75 16,88
1.00 TE BRANCO - 6,50 6,50
2.00 CANALETA VENTILADA - 12,50 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2022 CANALETA C/FITA ADESIVA - KIT CONSERTO - VERGALHO ROSCADO - CHUMBADOR JAQUETA E CONE - TORNEIRA - NIPEL ROSCAVEL - TOMADA DUPLA - MANGUEIRA PARA FILTRO 6,6MM - TE BRANCO - CANALETA VENTILADA - 430,88
31/03/2022 LIQ NT 19581 430,88
08/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7911/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 430,88
TOTAL 430,88 430,88 430,88
SALDO A PAGAR 0,00