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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7929 Data de lançamento: 31/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á GRAMADO NO DIA 20.03.2022 EM TRATATIVAS CULTURAIS. 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2022 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á GRAMADO NO DIA 20.03.2022 EM TRATATIVAS CULTURAIS. 200,00
31/03/2022 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á GRAMADO NO DIA 20.03.2022 EM TRATATIVAS CULTURAIS. 200,00
08/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7929/2022 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00