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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7962 Data de lançamento: 31/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TOMADA QUINTUPLA 20 A PRETA - 22,90 22,90
3.00 CABO 2X1,5MM - 5,40 16,20
1.00 PINO MONOFASICO 10 A PRETO - 4,39 4,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2022 TOMADA QUINTUPLA 20 A PRETA - CABO 2X1,5MM - PINO MONOFASICO 10 A PRETO - 43,49
31/03/2022 LIQ NT 19592 43,49
13/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7962/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 11,18
13/04/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7962/2022 32,31
TOTAL 43,49 43,49 43,49
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 13/04/2022 32,31 Lançada
TOTAL   32,31