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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7971 Data de lançamento: 31/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ELETRODO - 37,00 185,00
5.70 FERRO CHATO 3/16X1.00 - 10,53 60,03
2.88 FERRO CHATO 3/16X1/2 - 10,93 31,49
35.70 FERRO REDONDO - 10,93 390,30
36.24 TUBO QUAD 15X15X1.06 - 13,25 480,00
3.00 DICO FLAP - 9,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2022 ELETRODO - FERRO CHATO 3/16X1.00 - FERRO CHATO 3/16X1/2 - FERRO REDONDO - TUBO QUAD 15X15X1.06 - DICO FLAP - 1.173,82
31/03/2022 LIQ NT 120.792 1.173,82
13/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7971/2022 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 1.173,82
TOTAL 1.173,82 1.173,82 1.173,82
SALDO A PAGAR 0,00