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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8015 Data de lançamento: 31/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
44.00 FIO FLEXIVEL 4,0MM BRANCO - 4,32 190,08
4.00 DISJUNTOR MONOFASICO 40A - 25,19 100,76
1.00 BROCA AÇO 5,0MM - 9,81 9,81
2.00 BROCA AÇO RAPIDO 6,0MM - 11,90 23,80
1.00 BROCA AÇO 8,0MM - 18,90 18,90
1.00 BROCA AÇO 10MM - 33,50 33,50
25.00 TOMADA RETANGULAR EXTERNA 20A - 5,36 134,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2022 FIO FLEXIVEL 4,0MM BRANCO - DISJUNTOR MONOFASICO 40A - BROCA AÇO 5,0MM - BROCA AÇO RAPIDO 6,0MM - BROCA AÇO 8,0MM - BROCA AÇO 10MM - TOMADA RETANGULAR EXTERNA 20A - 510,85
31/03/2022 LIQ NT 19593 510,85
13/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8015/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 510,85
TOTAL 510,85 510,85 510,85
SALDO A PAGAR 0,00